Sistem Informasi Desa Sidabowa
Pada hari ini Senin, 20 Januari 2025 bertempat di RM Sederhana Purwokerto Pemerintah Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan Pengesahan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Kordinator Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa serta Jajaran Perangkat Desa Sidabowa. Acara dimulai dengan lafal Basmallah pukul 11.45 WIB oleh Sekretaris Desa Sidabowa (Samingun, S.Kom).
Pemaparan oleh bendahara tentang realisasi APBDesa 2024. Sambutan Kepala Desa dengan harapan dan himbauan agar Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 dapat diterima dengan berdasar kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Ketua BPD mengharap segala bentuk segala proses kegiatan dan laporan realisasi anggaran untuk lebih ditingkatkan dengan melakukan koordinasi dengan baik. Dan dengan demikian BPD dapat mengesahkan Realisasi APBDesa Ta. 2024.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN |
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) |
PEMERINTAH DESA SIDABOWA |
TAHUN ANGGARAN 2024 |
NO |
URAIAN |
ANGGARAN |
REALISASI |
LEBIH/KURANG |
1 |
PENDAPATAN ASLI DESA |
222.930.000,00 |
107.011.200,00 |
115.918.800,00 |
2 |
PENDAPATAN TRANSFER |
1.936.424.616,00 |
2.008.881.121,00 |
(72.456.505,00) |
2.1' |
DANA DESA |
1.180.313.000,00 |
1.180.313.000,00 |
- |
2.2' |
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI |
68.503.591,00 |
145.960.096,00 |
(77.456.505,00) |
2.3' |
ALOKASI DANA DESA |
482.608.025,00 |
482.608.025,00 |
- |
2.4' |
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI |
205.000.000,00 |
200.000.000,00 |
5.000.000,00 |
2.5' |
BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN |
|
|
- |
3 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN |
|
|
- |
3.1' |
BUNGA BANK |
6.000.000,00 |
7.944.387,00 |
1.944.387,00 |
|
JUMLAH PENDAPATAN |
2.165.354.616,00 |
2.123.836.708,00 |
45.406.682,00 |
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
No |
Uraian |
Anggaran |
Realisasi |
Lebih/Kurang |
1 |
Penyelenggaraan Belanja Siltap |
811.041.525,00 |
705.920.706,00 |
105.120.819,00 |
|
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemdes |
|
|
- |
|
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunj Kades |
65.508.012,00 |
65.508.012,00 |
- |
|
Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunj Perangkat Desa |
353.694.682,00 |
353.694.682,00 |
- |
|
Penyediaan Jamsos Kades&Perangkat desa |
23.059.148,40 |
23.137.331,00 |
(78.182,60) |
|
Penyediaan ATK |
38.821.348,60 |
38.234.950,00 |
586.398,60 |
|
Honorarium PKPKD, PPKD |
15.900.000,00 |
15.900.000,00 |
- |
|
Perjalanan Dinas |
3.125.000,00 |
3.125.000,00 |
- |
|
Operasional Perkantoran (Listrik/Internet) |
28.050.000,00 |
22.878.231 |
5.171.769,00 |
|
Belanja Pemeliharaan (Kend Mtr, Peralatan, Jar Instalasi Listrik) |
856.424,00 |
824.500,00 |
31.924,00 |
|
Penyediaan Tunjangan BPD |
25.200.000,00 |
25.200.000,00 |
- |
|
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mkn minum, pakaian seragam) |
4.008.000,00 |
3.913.000,00 |
95.000,00 |
|
Insentif RT RW |
28.800.000,00 |
28.800.000,00 |
- |
|
Operasional Pemdes yang bersumber dari dana Desa |
31.073.910,00 |
30.110.000,00 |
963.910,00 |
|
Tambahan Penghasilan Kades&Perangkat Desa |
192.945.000,00 |
94.595.000,00 |
98.350.000,00 |
|
|
|
|
|
2 |
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa |
19.989.000,00 |
19.880.500,00 |
108.500,00 |
|
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan |
13.989.000,00 |
13.989.000,00 |
- |
|
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
6.000.000,00 |
5.891.500,00 |
108.500,00 |
|
|
|
|
|
3 |
Pengelolaan Administrasi Kependudukan |
17.648.473,00 |
12.248.150,00 |
5.400.323,00 |
|
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa |
17.648.473,00 |
12.248.150,00 |
5.400.323,00 |
|
|
|
|
|
4 |
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan |
67.309.109,00 |
65.613.750,00 |
1.695.359,00 |
|
Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
6.613.150,00 |
6.513.650,00 |
99.500,00 |
|
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) |
13.948.000,00 |
13.425.500,00 |
522.500,00 |
|
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes, dll) |
11.757.700,00 |
11.187.400,00 |
570.300,00 |
|
Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes APBDes Perubahan, LPJ dll) |
32.457.700,00 |
32.247.900,00 |
209.800,00 |
|
Penyusunan Laporan Kades, LPPDesa, dan Informasi Kepada Masyarakat |
2.532.559,00 |
2.239.300,00 |
293.259,00 |
|
|
|
|
|
5 |
Sub Bidang Pertanahan |
43.651.600,00 |
26.245.090,00 |
17.406.510,00 |
|
Administrasi PBB |
23.651.600,00 |
6.245.090,00 |
17.406.510,00 |
|
Operasional Intensifikasi PBB |
20.000.000,00 |
20.000.000,00 |
- |
|
|
|
|
|
|
JUMLAH BELANJA |
959.639.707,00 |
829.908.196,00 |
129.731.511,00 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
No |
Uraian |
Anggaran |
Realisasi |
Lebih/Kurang |
1 |
Sub Bidang Pendidikan |
34.982.000,00 |
31.704.000,00 |
3.278.000,00 |
|
Penyelenggaraan PAUD&TK (Honor) |
18.000.000,00 |
18.000.000,00 |
- |
|
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana) |
|
|
- |
|
Pemeliharaan Sarpras PAUD/TK (Perlengkapan&Pemeliharaan) |
8.950.000,00 |
6.190.000,00 |
2.760.000,00 |
|
Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berprestasi |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
- |
|
PMT Anak Sekolah |
4.032.000,00 |
3.514.000,00 |
518.000,00 |
|
|
|
|
|
2 |
Sub Bidang Kesehatan |
119.691.902,00 |
115.412.150,00 |
4.279.752,00 |
|
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kelas Bumil. Lansia, Insentif) |
93.070.000,00 |
90.029.600,00 |
3.040.400,00 |
|
Pengasuhan Bersama/BKB |
11.100.000,00 |
11.020.000,00 |
80.000,00 |
|
Pemeliharaan Sarpras Posyandu/Polindes/PKD |
8.253.902,00 |
7.234.550,00 |
1.019.352,00 |
|
Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik |
1.000.000,00 |
900.000,00 |
100.000,00 |
|
Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/ Ambulan Desa) |
6.268.000,00 |
6.228.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum&Penataan Ruang |
400.084.100,00 |
396.358.975,00 |
3.725.125,00 |
|
Jalan aspal RW 01 |
200.000.000,00 |
199.300.000,00 |
700.000,00 |
|
Lanjutan Jl UT Jl Kandari-Jl Bong |
25.205.000,00 |
24.067.625,00 |
1.137.373,00 |
|
Jalan Usaha Tani RW 8 |
27.811.000,00 |
27.506.500,00 |
304.500,00 |
|
Perbaikan sal kadus 1 2 |
1.652.000,00 |
1.652.000,00 |
|
|
perbaikan sal tengah |
12.837.000,00 |
12.578.500,00 |
258.500,00 |
|
perbaikan saluran pejaten |
7.710.000,00 |
7.692.625,00 |
17.375,00 |
|
pintu air saluran |
2.949.500,00 |
2.860.050,00 |
89.450,00 |
|
saluran cikalan |
37.000.000,00 |
36.454.250,00 |
545.750,00 |
|
talud saluran pondok |
51.193.600,00 |
50.865.925,00 |
327.675,00 |
|
drainase rw 4 |
33.726.000,00 |
33.381.500,00 |
344.500,00 |
4 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi |
1.800.000,00 |
1.725.000,00 |
75.000,00 |
|
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll) |
1.800.000,00 |
1.725.000,00 |
75.000,00 |
|
|
|
|
|
|
JUMLAH BELANJA |
556.558.002,00 |
545.200.125,00 |
11.357.877,00 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
No |
Uraian |
Anggaran |
Realisasi |
Lebih/Kurang |
1 |
Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum |
28.059.600,00 |
28.059.600,00 |
- |
|
Penyuluhan Hukum oleh Kejaksaan&Kepolisian |
19.948.950,00 |
19.948.950,00 |
- |
|
Lanjutan Pelatihan PAM Pemilu |
8.110.650,00 |
8.110.650,00 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan |
8.312.500,00 |
8.312.500,00 |
- |
|
Penyelenggaraan HUT RI, HUT Banyumas, Silaturahmi Tingkat Desa |
8.312.500,00 |
8.312.500,00 |
- |
|
|
|
|
|
3 |
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
10.000.000,00 |
9.557.500,00 |
442.500,00 |
|
Peningkatan sarpras kepemudaan |
10.000.000,00 |
9.557.500,00 |
442.500,00 |
|
|
|
|
|
4 |
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |
15.195.000,00 |
8.515.500,00 |
6.679.500,00 |
|
Pembinaan KPMD |
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
Pembinaan PKK |
10.195.000,00 |
8.515.500,00 |
1.679.500,00 |
|
|
|
|
|
|
JUMLAH BELANJA |
61.567.100,00 |
54.445.100,00 |
7.122.000,00 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No |
Uraian |
Anggaran |
Realisasi |
Lebih/Kurang |
1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
616.180.000,00 |
614.303.705,00 |
1.876.295,00 |
|
Pengurugan Lahan |
263.762.000,00 |
262.762.000,00 |
1.000.000,00 |
|
Pembangunan Ruko |
218.452.000,00 |
217.893.075,00 |
558.925,00 |
|
Pemasangan Listrik Ruko |
7.107.000,00 |
7.107.000,00 |
- |
|
Pemasangan Paving Blok Ruko |
9.230.800,00 |
9.175.400,00 |
55.400,00 |
|
Lapak Pedagang |
117.628.200,00 |
117.366.230,00 |
261.970,00 |
|
|
|
|
|
3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan |
13.609.250,00 |
13.292.000,00 |
317.250,00 |
|
Honorarium KPM |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
- |
|
Pemberdayaan perempuan |
12.409.250,00 |
12.092.000,00 |
317.250,00 |
|
|
|
|
|
|
JUMLAH BELANJA |
629.789.250,00 |
627.595.705,00 |
2.193.545,00 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
No |
Uraian |
Anggaran |
Realisasi |
Lebih/Kurang |
1 |
Sub Bidang Penanggulangan Bencana |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
2 |
Sub Bidang Keadaan Mendesak (BLT DD) |
111.600.000,00 |
111.600.000,00 |
- |
|
BLT DD Januari-Desember 2024 |
111.600.000,00 |
111.600.000,00 |
- |
|
JUMLAH BELANJA |
111.600.000,00 |
111.600.000,00 |
- |
PEMBIAYAAN
No |
Uraian |
Anggaran |
Realisasi |
Lebih/Kurang |
1 |
Penerimaan Pembiayaan |
|
|
|
|
Silpa Tahun Sebelumnya |
157.299.443,00 |
157.299.443,00 |
- |
|
|
|
|
|
2 |
Pengeluaran Pembiayaan |
|
|
- |
|
Pembentukan dana Cadangan |
3.500.000,00 |
2.000.000,00 |
1.500.000,00 |
|
Penyertaan Modal Desa |
- |
- |
- |
|
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan |
3.500.000,00 |
2.000.000,00 |
1.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
PEMBIAYAAN NETTO |
153.799.443,00 |
155.299.443,00 |
(1.500.000,00) |
![]() |