Sistem Informasi Desa Sidabowa

shape
Gambar Artikel

PENGESAHAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024


  



Pada hari ini Senin, 20 Januari 2025 bertempat di RM Sederhana Purwokerto Pemerintah Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan Pengesahan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Kordinator Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa serta Jajaran Perangkat Desa Sidabowa. Acara dimulai dengan lafal Basmallah pukul 11.45 WIB oleh Sekretaris Desa Sidabowa (Samingun, S.Kom).

Pemaparan oleh bendahara tentang realisasi APBDesa 2024. Sambutan Kepala Desa dengan harapan dan himbauan agar Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 dapat diterima dengan berdasar kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Ketua BPD mengharap segala bentuk segala proses kegiatan dan laporan realisasi anggaran untuk lebih ditingkatkan dengan melakukan koordinasi dengan baik.  Dan dengan demikian BPD dapat mengesahkan Realisasi APBDesa Ta. 2024.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

PEMERINTAH DESA SIDABOWA

TAHUN ANGGARAN 2024

 

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

LEBIH/KURANG

1

PENDAPATAN ASLI DESA

222.930.000,00

107.011.200,00

115.918.800,00

2

PENDAPATAN TRANSFER

1.936.424.616,00

2.008.881.121,00

(72.456.505,00)

2.1'

DANA DESA

1.180.313.000,00

1.180.313.000,00

-

2.2'

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

68.503.591,00

145.960.096,00

(77.456.505,00)

2.3'

ALOKASI DANA DESA

482.608.025,00

482.608.025,00

-

2.4'

BANTUAN KEUANGAN PROVINSI

205.000.000,00

200.000.000,00

5.000.000,00

2.5'

BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN

 

 

-

3

PENDAPATAN LAIN-LAIN

 

 

-

3.1'

BUNGA BANK

6.000.000,00

7.944.387,00

1.944.387,00

 

JUMLAH PENDAPATAN

2.165.354.616,00

2.123.836.708,00

45.406.682,00

 

 

 

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

 

No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Lebih/Kurang

1

Penyelenggaraan Belanja Siltap

811.041.525,00

705.920.706,00

105.120.819,00

 

Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan

Operasional Pemdes

 

 

-

 

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunj Kades

65.508.012,00

65.508.012,00

-

 

Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunj

Perangkat Desa

353.694.682,00

353.694.682,00

-

 

Penyediaan Jamsos Kades&Perangkat desa

23.059.148,40

23.137.331,00

(78.182,60)

 

Penyediaan ATK

38.821.348,60

38.234.950,00

586.398,60

 

Honorarium PKPKD, PPKD

15.900.000,00

15.900.000,00

-

 

Perjalanan Dinas

3.125.000,00

3.125.000,00

-

 

Operasional Perkantoran (Listrik/Internet)

28.050.000,00

22.878.231

5.171.769,00

 

Belanja Pemeliharaan (Kend Mtr, Peralatan, Jar

Instalasi Listrik)

856.424,00

824.500,00

31.924,00

 

Penyediaan Tunjangan BPD

25.200.000,00

25.200.000,00

-

 

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mkn

minum, pakaian seragam)

4.008.000,00

3.913.000,00

95.000,00

 

Insentif RT RW

28.800.000,00

28.800.000,00

-

 

Operasional Pemdes yang bersumber dari dana

Desa

31.073.910,00

30.110.000,00

963.910,00

 

Tambahan Penghasilan Kades&Perangkat Desa

192.945.000,00

94.595.000,00

98.350.000,00

 

 

 

 

 

2

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan

Desa

19.989.000,00

19.880.500,00

108.500,00

 

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/

Pemerintahan

13.989.000,00

13.989.000,00

-

 

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

6.000.000,00

5.891.500,00

108.500,00

 

 

 

 

 


3

Pengelolaan Administrasi Kependudukan

17.648.473,00

12.248.150,00

5.400.323,00

 

Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

17.648.473,00

12.248.150,00

5.400.323,00

 

 

 

 

 

4

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan

67.309.109,00

65.613.750,00

1.695.359,00

 

Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

6.613.150,00

6.513.650,00

99.500,00

 

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)

13.948.000,00

13.425.500,00

522.500,00

 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes, dll)

11.757.700,00

11.187.400,00

570.300,00

 

Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes APBDes Perubahan, LPJ dll)

32.457.700,00

32.247.900,00

209.800,00

 

Penyusunan Laporan Kades, LPPDesa, dan Informasi Kepada Masyarakat

2.532.559,00

2.239.300,00

293.259,00

 

 

 

 

 

5

Sub Bidang Pertanahan

43.651.600,00

26.245.090,00

17.406.510,00

 

Administrasi PBB

23.651.600,00

6.245.090,00

17.406.510,00

 

Operasional Intensifikasi PBB

20.000.000,00

20.000.000,00

-

 

 

 

 

 

 

JUMLAH BELANJA

959.639.707,00

829.908.196,00

129.731.511,00

 

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

 

No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Lebih/Kurang

1

Sub Bidang Pendidikan

34.982.000,00

31.704.000,00

3.278.000,00

 

Penyelenggaraan PAUD&TK (Honor)

18.000.000,00

18.000.000,00

-

 

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana)

 

 

-

 

Pemeliharaan Sarpras PAUD/TK

(Perlengkapan&Pemeliharaan)

8.950.000,00

6.190.000,00

2.760.000,00

 

Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin

Berprestasi

4.000.000,00

4.000.000,00

-

 

PMT Anak Sekolah

4.032.000,00

3.514.000,00

518.000,00

 

 

 

 

 

2

Sub Bidang Kesehatan

119.691.902,00

115.412.150,00

4.279.752,00

 

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,

Kelas Bumil. Lansia, Insentif)

93.070.000,00

90.029.600,00

3.040.400,00

 

Pengasuhan Bersama/BKB

11.100.000,00

11.020.000,00

80.000,00

 

Pemeliharaan Sarpras Posyandu/Polindes/PKD

8.253.902,00

7.234.550,00

1.019.352,00

 

Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik

 

1.000.000,00

 

900.000,00

 

100.000,00

 

Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/

Ambulan Desa)

6.268.000,00

6.228.000,00

40.000,00

 

 

 

 

 

3

Sub Bidang Pekerjaan Umum&Penataan Ruang

400.084.100,00

396.358.975,00

3.725.125,00

 

Jalan aspal RW 01

200.000.000,00

199.300.000,00

700.000,00

 

Lanjutan Jl UT Jl Kandari-Jl Bong

25.205.000,00

24.067.625,00

1.137.373,00

 

Jalan Usaha Tani RW 8

27.811.000,00

27.506.500,00

304.500,00

 

Perbaikan sal kadus 1 2

1.652.000,00

1.652.000,00

 


 

perbaikan sal tengah

12.837.000,00

12.578.500,00

258.500,00

 

perbaikan saluran pejaten

7.710.000,00

7.692.625,00

17.375,00

 

pintu air saluran

2.949.500,00

2.860.050,00

89.450,00

 

saluran cikalan

37.000.000,00

36.454.250,00

545.750,00

 

talud saluran pondok

51.193.600,00

50.865.925,00

327.675,00

 

drainase rw 4

33.726.000,00

33.381.500,00

344.500,00

4

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan

Informasi

1.800.000,00

1.725.000,00

75.000,00

 

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)

1.800.000,00

1.725.000,00

75.000,00

 

 

 

 

 

 

JUMLAH BELANJA

556.558.002,00

545.200.125,00

11.357.877,00

 

 

 

 

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

 

No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Lebih/Kurang

1

Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum

28.059.600,00

28.059.600,00

-

 

Penyuluhan Hukum oleh Kejaksaan&Kepolisian

19.948.950,00

19.948.950,00

-

 

Lanjutan Pelatihan PAM Pemilu

8.110.650,00

8.110.650,00

 

 

 

 

 

 

2

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

8.312.500,00

8.312.500,00

-

 

Penyelenggaraan HUT RI, HUT Banyumas,

Silaturahmi Tingkat Desa

8.312.500,00

8.312.500,00

-

 

 

 

 

 

3

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

10.000.000,00

9.557.500,00

442.500,00

 

Peningkatan sarpras kepemudaan

10.000.000,00

9.557.500,00

442.500,00

 

 

 

 

 

4

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

15.195.000,00

8.515.500,00

6.679.500,00

 

Pembinaan KPMD

5.000.000,00

 

5.000.000,00

 

Pembinaan PKK

10.195.000,00

8.515.500,00

1.679.500,00

 

 

 

 

 

 

JUMLAH BELANJA

61.567.100,00

54.445.100,00

7.122.000,00


BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

 

No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Lebih/Kurang

1

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

616.180.000,00

614.303.705,00

1.876.295,00

 

Pengurugan Lahan

263.762.000,00

262.762.000,00

1.000.000,00

 

Pembangunan Ruko

218.452.000,00

217.893.075,00

558.925,00

 

Pemasangan Listrik Ruko

7.107.000,00

7.107.000,00

-

 

Pemasangan Paving Blok Ruko

9.230.800,00

9.175.400,00

55.400,00

 

Lapak Pedagang

117.628.200,00

117.366.230,00

261.970,00

 

 

 

 

 

3

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur

Desa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

13.609.250,00

13.292.000,00

317.250,00

 

Honorarium KPM

1.200.000,00

1.200.000,00

-

 

Pemberdayaan perempuan

12.409.250,00

12.092.000,00

317.250,00

 

 

 

 

 

 

JUMLAH BELANJA

629.789.250,00

627.595.705,00

2.193.545,00

 

 

 

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

 

No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Lebih/Kurang

1

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

-

-

-

 

 

 

 

 

2

Sub Bidang Keadaan Mendesak (BLT DD)

111.600.000,00

111.600.000,00

-

 

BLT DD Januari-Desember 2024

111.600.000,00

111.600.000,00

-

 

JUMLAH BELANJA

111.600.000,00

111.600.000,00

-

 

PEMBIAYAAN

 

No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Lebih/Kurang

1

Penerimaan Pembiayaan

 

 

 

 

Silpa Tahun Sebelumnya

157.299.443,00

157.299.443,00

-

 

 

 

 

 

2

Pengeluaran Pembiayaan

 

 

-

 

Pembentukan dana Cadangan

3.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

 

Penyertaan Modal Desa

-

-

-

 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

3.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

 

 

 

 

 

 

PEMBIAYAAN NETTO

153.799.443,00

155.299.443,00

(1.500.000,00)




 

Tulis Komentar